2025
Federal
CLODOALDO MAGALHÃES
Deputado(a) Federal
Câmara Federal
43240002
Emenda Individual
43240002
Esta seção apresenta as informações básicas de identificação da emenda parlamentar, incluindo ano, esfera de atuação, autoria e códigos de referência para rastreamento e controle.
2025
Federal
CLODOALDO MAGALHÃES
Deputado(a) Federal
Câmara Federal
43240002
Emenda Individual
43240002
Informações sobre os órgãos responsáveis pela concessão e recebimento dos recursos da emenda parlamentar, incluindo identificação e dados cadastrais.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA BARRA DE GUABIRABA
CNPJ: 12.680.370/0001-04
Descrição detalhada do objetivo e finalidade da emenda parlamentar, especificando a destinação dos recursos e os benefícios esperados.
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Classificação funcional-programática da despesa, detalhando função, subfunção, programa e ação orçamentária, além das informações sobre a fonte de recursos utilizada.
Saúde
Acompanhamento da execução orçamentária e financeira da emenda, apresentando valores previstos, realizados e o detalhamento do ciclo orçamentário (empenho, liquidação e pagamento).
Transferência com Finalidade Definida
Dados da conta bancária exclusiva vinculada à emenda parlamentar, utilizada para o recebimento e execução dos recursos, incluindo banco, agência, número da conta e, quando aplicável, chave PIX. Estas informações permitem ao cidadão acompanhar a rastreabilidade do repasse até o pagamento final ao beneficiário, garantindo transparência e vedando o uso de contas intermediárias.
BANCO DO BRASIL
0834
38834-3
Conta Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
Status atual da execução da emenda parlamentar, indicando se está em análise, em execução ou já foi concluída, além de eventuais impedimentos técnicos identificados.
Nesta seção são apresentados os repasses financeiros vinculados à emenda parlamentar, com data e valor de cada repasse.
R$ 600.000,00
1
22/09/2025
| Data do repasse | Valor do repasse (R$) |
|---|---|
| 22/09/2025 | 600.000,00 |
Acompanhe os empenhos vinculados a esta emenda parlamentar e, quando aplicável, consulte a execução orçamentária em ambiente externo oficial.
| Data | Empenho | Favorecido(a) | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026NE0000557 |
52.568.688/0001-04 APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | R$ 46.080,90 | R$ 46.080,90 | R$ 46.080,90 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000552 |
43.173.599/0001-78 LUCAS DE ASSIS NEVES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ENSURE PO BAUNILHA 400G E NUTRI RENAL 2.0 BAUNILHA 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. | R$ 2.845,00 | R$ 2.845,00 | R$ 2.845,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000547 |
43.173.599/0001-78 LUCAS DE ASSIS NEVES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ENSURE PO BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000396 |
21.510.857/0001-21 FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTREN CONTROL BAUNILHA 380G, NUTREN SENIOR ZERO LACTOSE SEM SABOR 740G, NAN SEM LACTOSE 400G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. | R$ 5.148,00 | R$ 5.148,00 | R$ 5.148,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000353 |
52.568.688/0001-04 APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | R$ 33.897,80 | R$ 33.897,80 | R$ 33.897,80 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000351 |
52.568.688/0001-04 APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | R$ 18.934,80 | R$ 18.934,80 | R$ 18.934,80 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000352 |
52.568.688/0001-04 APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | R$ 19.016,00 | R$ 19.016,00 | R$ 19.016,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000054 |
21.510.857/0001-21 FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NANLAC CONFOR, NUTREN CONTROL 380 E NAN SEM LACTOSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000027 |
05.501.924/0003-57 M.D COMBUSTIVEL LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS COM PLACAS RZL6G04, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0003111 |
52.568.688/0001-04 APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF)), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | R$ 130.356,10 | R$ 130.356,10 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0002956 |
44.731.194/0001-70 FARMACIA PRECO JUSTO BJN LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES TIPO NEOCATE LCP 400GR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0002947 |
05.501.924/0003-57 M.D COMBUSTIVEL LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS COM PLACAS RZL6G04, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0002915 |
56.058.861/0001-85 MARIA BEATRIZ BARBOZA COSTA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA,, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0002875 |
21.510.857/0001-21 FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, APTAMIL PEPTI DANONE, APTAMIL 2 800G, ENSURE SENIOR 370G, NUTREN 2.0, NUTREN CONTROL 380G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. | R$ 3.921,00 | R$ 3.921,00 | R$ 3.921,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0002848 |
11.986.423/0001-49 CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA CONSTRUCAO LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E INSTALACAO DE REFLETORES NOS EVENTOS DA SAUDE. | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0002782 |
26.210.239/0001-80 A.J DE SOUZA AUTO PECAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS: BATERIA HEIJAR, TOP AUTO, FILTRO PSL56, FILTRO METAL, ACP 906, FILTRO DE AR, CARYER OLEO, COLA ELIMINA JUNTA, CAR 80, PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI PLACA RZL7A04PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.024,00 | R$ 4.024,00 | R$ 4.024,00 | |
| 04/12/2025 | 2025NE0002780 |
26.210.239/0001-80 A.J DE SOUZA AUTO PECAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI PLACA RZL6G04, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.162,00 | R$ 5.162,00 | R$ 5.162,00 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0002776 |
11.986.423/0001-49 CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA CONSTRUCAO LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.049,00 | R$ 1.049,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0002743 |
52.568.688/0001-04 APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UBSS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 71.917,26 | R$ 71.917,26 | R$ 71.917,26 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0002748 |
52.568.688/0001-04 APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF)), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | R$ 31.118,80 | R$ 31.118,80 | R$ 31.118,80 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0002747 |
52.568.688/0001-04 APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF)), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | R$ 68.588,20 | R$ 68.588,20 | R$ 68.588,20 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0002746 |
52.568.688/0001-04 APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF)), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | R$ 28.437,70 | R$ 28.437,70 | R$ 28.437,70 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0002742 |
43.173.599/0001-78 LUCAS DE ASSIS NEVES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ENSURE PO BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS E ADULTOS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0002648 |
55.492.463/0001-00 MIX DISTRIBUIDORA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS, APTAMIL 1 E 2, APTAMIL AR, NESTOGENO 2, NESTOGENO ESPESSAR, NUTREN SENIOR, NUTREN FORTIFY, INFANTRINE 400G, NESTONUTRI NESTLE, NINHO PO ZERO NESTLE E SUPRA SOY 300G. | R$ 11.927,74 | R$ 11.927,74 | R$ 11.927,74 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0002581 |
12.036.893/0001-04 DURVAL E SILVA ARMARINHO LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA EVENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.293,00 | R$ 1.293,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0002579 |
03.637.977/0001-02 JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O CURSO MAIS SAUDE EM AGENTE, PARA AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0002558 |
50.771.640/0001-73 F S DE ASSIS NEVES LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NANLAC COMFORT E NUTREN CONTROL, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0002557 |
59.573.679/0001-50 A J MAGAZINE E SERVICOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, TECLADO, MOUSE, MOUDE PED TINTA EPSON, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | R$ 2.487,00 | R$ 2.487,00 | R$ 2.487,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0002535 |
56.058.861/0001-85 MARIA BEATRIZ BARBOZA COSTA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA,, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | R$ 834,00 | R$ 834,00 | R$ 834,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0002460 |
26.210.239/0001-80 A.J DE SOUZA AUTO PECAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS: 60 PDFP, JOGO DE JUNTAS SUPERIOR, TECFIL PSL55, OLEO BXO, CARBURADOR, PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI PLACA RZL7A04PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0002458 |
26.210.239/0001-80 A.J DE SOUZA AUTO PECAS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS: CUBO DE RODA COM ROLAMENTO, PIVO DE SUSPENSAO E BARRA AXIL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI PLACA RZL6G04, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0002488 |
52.568.688/0001-04 APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UBSS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 30.807,20 | R$ 30.807,20 | R$ 30.807,20 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0002489 |
52.568.688/0001-04 APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UBSS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 33.379,90 | R$ 33.379,90 | R$ 33.379,90 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0002490 |
55.492.463/0001-00 MIX DISTRIBUIDORA LTDA |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 32.630,30 | R$ 32.630,30 | R$ 32.630,30 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0002292 |
43.173.599/0001-78 LUCAS DE ASSIS NEVES |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ENSURE PO BAUNILHA 400G E NUTRI RENAL 2.0 BAUNILHA 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS E ADULTOS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 |
Processos de licitação vinculados à emenda parlamentar, conforme mapeamento no cadastro.
Contratos relacionados às licitações vinculadas à emenda parlamentar.
Obras públicas relacionadas à emenda parlamentar.