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BARRA DE GUABIRABA - PE

Detalhamento de Emenda Parlamentar

Navegação: Utilize o menu abaixo para acessar as diferentes seções desta emenda.

Identificação e Autoria

Esta seção apresenta as informações básicas de identificação da emenda parlamentar, incluindo ano, esfera de atuação, autoria e códigos de referência para rastreamento e controle.

2025

Federal

CLODOALDO MAGALHÃES

Deputado(a) Federal

Câmara Federal

43240002

Emenda Individual

43240002

Órgãos Envolvidos

Informações sobre os órgãos responsáveis pela concessão e recebimento dos recursos da emenda parlamentar, incluindo identificação e dados cadastrais.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA BARRA DE GUABIRABA

CNPJ: 12.680.370/0001-04

Objeto da Emenda

Descrição detalhada do objetivo e finalidade da emenda parlamentar, especificando a destinação dos recursos e os benefícios esperados.

INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS

Classificação Orçamentária

Classificação funcional-programática da despesa, detalhando função, subfunção, programa e ação orçamentária, além das informações sobre a fonte de recursos utilizada.

Saúde

Execução Financeira

Acompanhamento da execução orçamentária e financeira da emenda, apresentando valores previstos, realizados e o detalhamento do ciclo orçamentário (empenho, liquidação e pagamento).

Transferência com Finalidade Definida

R$ 600.000,00

R$ 0,00

Dados Bancários para Transferência

Dados da conta bancária exclusiva vinculada à emenda parlamentar, utilizada para o recebimento e execução dos recursos, incluindo banco, agência, número da conta e, quando aplicável, chave PIX. Estas informações permitem ao cidadão acompanhar a rastreabilidade do repasse até o pagamento final ao beneficiário, garantindo transparência e vedando o uso de contas intermediárias.

BANCO DO BRASIL

0834

38834-3

Conta Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

Situação Atual

Status atual da execução da emenda parlamentar, indicando se está em análise, em execução ou já foi concluída, além de eventuais impedimentos técnicos identificados.

Parcialmente executada

Registro dos Repasses

Nesta seção são apresentados os repasses financeiros vinculados à emenda parlamentar, com data e valor de cada repasse.

R$ 600.000,00

1

22/09/2025

Data do repasse Valor do repasse (R$)
22/09/2025 600.000,00

Execução Orçamentária

Acompanhe os empenhos vinculados a esta emenda parlamentar e, quando aplicável, consulte a execução orçamentária em ambiente externo oficial.

Empenhos vinculados

Data Empenho Favorecido(a) Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
03/03/2026 2026NE0000557 52.568.688/0001-04
APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. R$ 46.080,90 R$ 46.080,90 R$ 46.080,90
02/03/2026 2026NE0000552 43.173.599/0001-78
LUCAS DE ASSIS NEVES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ENSURE PO BAUNILHA 400G E NUTRI RENAL 2.0 BAUNILHA 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. R$ 2.845,00 R$ 2.845,00 R$ 2.845,00
02/03/2026 2026NE0000547 43.173.599/0001-78
LUCAS DE ASSIS NEVES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ENSURE PO BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
12/02/2026 2026NE0000396 21.510.857/0001-21
FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTREN CONTROL BAUNILHA 380G, NUTREN SENIOR ZERO LACTOSE SEM SABOR 740G, NAN SEM LACTOSE 400G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. R$ 5.148,00 R$ 5.148,00 R$ 5.148,00
02/02/2026 2026NE0000353 52.568.688/0001-04
APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. R$ 33.897,80 R$ 33.897,80 R$ 33.897,80
02/02/2026 2026NE0000351 52.568.688/0001-04
APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. R$ 18.934,80 R$ 18.934,80 R$ 18.934,80
02/02/2026 2026NE0000352 52.568.688/0001-04
APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. R$ 19.016,00 R$ 19.016,00 R$ 19.016,00
09/01/2026 2026NE0000054 21.510.857/0001-21
FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NANLAC CONFOR, NUTREN CONTROL 380 E NAN SEM LACTOSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. R$ 3.220,00 R$ 3.220,00 R$ 3.220,00
06/01/2026 2026NE0000027 05.501.924/0003-57
M.D COMBUSTIVEL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS COM PLACAS RZL6G04, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. R$ 2.180,00 R$ 2.180,00 R$ 2.180,00
23/12/2025 2025NE0003111 52.568.688/0001-04
APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF)), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. R$ 130.356,10 R$ 130.356,10 R$ 0,00
19/12/2025 2025NE0002956 44.731.194/0001-70
FARMACIA PRECO JUSTO BJN LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES TIPO NEOCATE LCP 400GR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. R$ 1.980,00 R$ 1.980,00 R$ 0,00
18/12/2025 2025NE0002947 05.501.924/0003-57
M.D COMBUSTIVEL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS COM PLACAS RZL6G04, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. R$ 2.210,00 R$ 2.210,00 R$ 0,00
12/12/2025 2025NE0002915 56.058.861/0001-85
MARIA BEATRIZ BARBOZA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA,, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. R$ 936,00 R$ 936,00 R$ 0,00
09/12/2025 2025NE0002875 21.510.857/0001-21
FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, APTAMIL PEPTI DANONE, APTAMIL 2 800G, ENSURE SENIOR 370G, NUTREN 2.0, NUTREN CONTROL 380G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. R$ 3.921,00 R$ 3.921,00 R$ 3.921,00
08/12/2025 2025NE0002848 11.986.423/0001-49
CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA CONSTRUCAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E INSTALACAO DE REFLETORES NOS EVENTOS DA SAUDE. R$ 1.870,00 R$ 1.870,00 R$ 0,00
04/12/2025 2025NE0002782 26.210.239/0001-80
A.J DE SOUZA AUTO PECAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS: BATERIA HEIJAR, TOP AUTO, FILTRO PSL56, FILTRO METAL, ACP 906, FILTRO DE AR, CARYER OLEO, COLA ELIMINA JUNTA, CAR 80, PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI PLACA RZL7A04PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. R$ 4.024,00 R$ 4.024,00 R$ 4.024,00
04/12/2025 2025NE0002780 26.210.239/0001-80
A.J DE SOUZA AUTO PECAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI PLACA RZL6G04, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. R$ 5.162,00 R$ 5.162,00 R$ 5.162,00
03/12/2025 2025NE0002776 11.986.423/0001-49
CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA CONSTRUCAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R$ 1.049,00 R$ 1.049,00 R$ 0,00
01/12/2025 2025NE0002743 52.568.688/0001-04
APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UBSS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. R$ 71.917,26 R$ 71.917,26 R$ 71.917,26
01/12/2025 2025NE0002748 52.568.688/0001-04
APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF)), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. R$ 31.118,80 R$ 31.118,80 R$ 31.118,80
01/12/2025 2025NE0002747 52.568.688/0001-04
APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF)), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. R$ 68.588,20 R$ 68.588,20 R$ 68.588,20
01/12/2025 2025NE0002746 52.568.688/0001-04
APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF)), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. R$ 28.437,70 R$ 28.437,70 R$ 28.437,70
01/12/2025 2025NE0002742 43.173.599/0001-78
LUCAS DE ASSIS NEVES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ENSURE PO BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS E ADULTOS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
26/11/2025 2025NE0002648 55.492.463/0001-00
MIX DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS, APTAMIL 1 E 2, APTAMIL AR, NESTOGENO 2, NESTOGENO ESPESSAR, NUTREN SENIOR, NUTREN FORTIFY, INFANTRINE 400G, NESTONUTRI NESTLE, NINHO PO ZERO NESTLE E SUPRA SOY 300G. R$ 11.927,74 R$ 11.927,74 R$ 11.927,74
17/11/2025 2025NE0002581 12.036.893/0001-04
DURVAL E SILVA ARMARINHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA EVENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R$ 1.293,00 R$ 1.293,00 R$ 0,00
17/11/2025 2025NE0002579 03.637.977/0001-02
JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O CURSO MAIS SAUDE EM AGENTE, PARA AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. R$ 910,00 R$ 910,00 R$ 910,00
10/11/2025 2025NE0002558 50.771.640/0001-73
F S DE ASSIS NEVES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NANLAC COMFORT E NUTREN CONTROL, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00
10/11/2025 2025NE0002557 59.573.679/0001-50
A J MAGAZINE E SERVICOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, TECLADO, MOUSE, MOUDE PED TINTA EPSON, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. R$ 2.487,00 R$ 2.487,00 R$ 2.487,00
07/11/2025 2025NE0002535 56.058.861/0001-85
MARIA BEATRIZ BARBOZA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA,, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. R$ 834,00 R$ 834,00 R$ 834,00
31/10/2025 2025NE0002460 26.210.239/0001-80
A.J DE SOUZA AUTO PECAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS: 60 PDFP, JOGO DE JUNTAS SUPERIOR, TECFIL PSL55, OLEO BXO, CARBURADOR, PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI PLACA RZL7A04PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00
31/10/2025 2025NE0002458 26.210.239/0001-80
A.J DE SOUZA AUTO PECAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS: CUBO DE RODA COM ROLAMENTO, PIVO DE SUSPENSAO E BARRA AXIL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI PLACA RZL6G04, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. R$ 620,00 R$ 620,00 R$ 620,00
31/10/2025 2025NE0002488 52.568.688/0001-04
APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UBSS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. R$ 30.807,20 R$ 30.807,20 R$ 30.807,20
31/10/2025 2025NE0002489 52.568.688/0001-04
APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UBSS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. R$ 33.379,90 R$ 33.379,90 R$ 33.379,90
31/10/2025 2025NE0002490 55.492.463/0001-00
MIX DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R$ 32.630,30 R$ 32.630,30 R$ 32.630,30
17/10/2025 2025NE0002292 43.173.599/0001-78
LUCAS DE ASSIS NEVES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ENSURE PO BAUNILHA 400G E NUTRI RENAL 2.0 BAUNILHA 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS E ADULTOS CARENTES COM RESTRICOES ALIMENTARES. R$ 2.990,00 R$ 2.990,00 R$ 2.990,00

Processos de Licitação

Processos de licitação vinculados à emenda parlamentar, conforme mapeamento no cadastro.

Nenhum processo de licitação vinculado a esta emenda parlamentar.

Contratos

Contratos relacionados às licitações vinculadas à emenda parlamentar.

Nenhum contrato vinculado às licitações desta emenda parlamentar.

Obras Públicas

Obras públicas relacionadas à emenda parlamentar.

Nenhuma obra pública vinculada a esta emenda parlamentar.
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Plano de Trabalho

Plano de Trabalho 12/04/2026

EMENDA PAP - R$ 600.000,00 - 2025

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